2018年河源市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心度部門預算
目 錄
第一部分 河源市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、2018年一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
九、2018年政府性基金預算支出情況表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河源市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心概況
一、主要職能
(一)承擔突發(fā)事件預警信息發(fā)布平臺的建設、運行和維護工作;做好自然災害、事故災害和公共衛(wèi)生事件預警信息的發(fā)布。
(二)建立和拓展暢通有效的突發(fā)事件信息和預警信息發(fā)布與轉播渠道;組織對突發(fā)事件的分析、研判、調(diào)查與損失的評估工作。
(三)負責突發(fā)事件預警信息電視天氣預報以及災害性天氣預警信號的節(jié)目制作及重大、災害性天氣直播報道;
(四)負責各類實時突發(fā)事件預警信息的協(xié)調(diào)發(fā)布工作。
(五)承擔電視氣象信息的組織、協(xié)調(diào)和日常管理;六是負責氣象科普知識的編制和宣傳貫徹工作。
二、機構設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算局本級預算。
(二)本部門人員構成情況:編制數(shù)25名,其中主任1名,副主任2名。人員經(jīng)費按財政補助一類撥付。實有在職人員13名。
第二部分2018年部門預算表(詳見附件)
第三部分2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
2018年本部門收入預算195.01萬元,比上年增加7.8萬元,增長率4.16%。其中:一般公共預算撥款155.01萬元,政府性基金撥款40萬元,財政專戶撥款0萬元、其他資金0萬元,上級補助收入0萬元。增加的原因主要是:新進了2名工作人員,; 2018年本部門支出預算195.01萬元,其中:
基本支出預算155.01萬元,占總支出的79.49%,比上年增加37.74萬元,增長率32.18%。其中:工資福利支出126.18萬元,對個人和家庭的補助9.33萬元,公用經(jīng)費19.5萬元,公務交通補貼0萬元。
項目支出預算40萬元,占總支出的20.51%,比上年減少30萬元。主要原因壓減了項目支出金額。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年,一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元,較上年減少了0.3萬元,減少的主要原因是根據(jù)實際工作情況調(diào)整預算支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),與上年保持不變;公務接待費0萬元,比上年減少0.3萬元,減少的主要原因是根據(jù)實際工作情況調(diào)整預算支出。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年機關運行經(jīng)費19.5萬元,較上年增加了3萬元,增長率為18.18%,增加的主要原因為新進了兩名工作人員。機關運行經(jīng)費包括辦公經(jīng)費8萬元、印刷費2萬、水費0.65萬元、電費2.6萬元、郵電費0.7萬元、差旅費0.25萬元、培訓費0.3萬元、維修(護)費5萬元。
四、政府采購情況
2018年我單位無政府采購預算0萬元。與上年持平。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:10.15萬元,全部為通用設備。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。本單位無重點績效評價(含100萬元的項目)。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、部門預算:指與財政部門發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
三、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
四、 政府性基金預算:指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算
五、 運轉性項目支出:指市級部門為履行公共管理職能,必須發(fā)生且屬于自身使用的專項性業(yè)務工作經(jīng)費。包括:會議、培訓類項目,課題調(diào)研、科研類項目;信息化運維類項目;宣傳活動類項目;執(zhí)法辦案類項目等。運轉性項目支出一般列入部門預算管理。
河源市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心2018年部門預算表.XLS
信息來源:突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心
粵公網(wǎng)安備 44160202000112號

