目 錄
第一部分 中共河源市委組織部概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共河源市委組織部概況
一、主要職責
中共河源市委組織部主要職能:是市委主管組織工作、干部工作和人才工作的綜合職能部門。研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設,探索和指導基層黨組織的設置和活動方式;研究和指導全市“兩新”組織黨建工作;研究和落實黨代表任期制的各項工作;研究和提出黨內生活制度建設的意見,協調、指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;考察各縣區和市直各部門以及列入市委管理的領導班子,提出調整、配備的意見和建議;辦理市管干部的任免、待遇、退(離)休審批手續;指導領導班子的思想作風建設;負責各縣區鄉鎮黨委書記以及市直單位人事科長(辦公室主任)、紀檢監察室主任(科長)的任免審批;負責市直單位正科職級干部任免后的備案工作;承辦市直黨群機關、人大政協機關和檢察審判機關干部調配的審批工作;組織指導全市組織人事部門干部管理信息系統網絡建設,負責市管干部信息管理和干部檔案管理工作;研究制訂干部隊伍建設的政策,組織落實培養選拔優秀年輕干部、后備干部、婦女干部、少數民族干部和黨外干部;宏觀指導黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂或參與制訂組織、干部人事工作的重要政策、制度;檢查、督促組織和干部工作,及時向市委反映重要情況,提出建議;對處級以上黨政領導干部及縣區黨委、市直機關單位的干部選拔任用工作進行監督;主管干部教育工作;制訂干部教育培訓工作的政策、規劃;協調、指導、檢查各縣區和市直單位干部教育培訓工作,組織市管干部和一定層次干部的培訓;宏觀協調、指導全市人才工作,牽頭制訂和落實人才培養、引進、使用的政策和規劃;檢查、指導、協調知識分子工作,制訂或參與制訂知識分子政策并檢查落實;選拔和管理市管優秀科技人才,選派和管理到基層掛職鍛煉的優秀年輕干部;宏觀管理退(離)休干部工作,制訂或參與制訂退(離)休干部工作的政策;承辦市委和上級業務部門交辦的其他事項。
河源市綜合考核測評中心主要職能:貫徹落實《黨政領導干部公開選拔和競爭上崗考試大綱》,開展領導干部考核測評業務指導;負責現職縣處級干部管理綜合考評的各項工作;負責縣區黨政領導班子落實科學發展觀考核評價的各項工作;負責縣區黨政領導班子落實發展觀考核評價的各項工作;開展領導干部考試測評方法和技術研究,對考試內容、程序和方法等提出意見建議;承擔我市市管領導班子和領導干部各項專題考核相關數據的統計分析。
二、機構設置
(一)本部門預算為匯總預算,包括:部機關本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:河源市綜合考核測評中心。
(二)本部門內設機構、人員構成情況:中共河源市委組織部下設13個 科室(含“兩新”工委辦公室)和1個事業單位。編制合計43名,其中部機關行政編制33名,工勤編制3名,下屬事業單位編制7名; 離退休人員2名。
第二部分 2018年部門預算表
(詳見附件)
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算849.45萬元,比上年增加81.03萬元,增長10.55%,主要原因是2018年工資福利支出、對個人和家庭的補助和公務交通補貼的增加;支出預算849.45萬元,比上年增加81.03萬元,增長10.55%,主要原因是2018年工資福利支出、對個人和家庭的補助和公務交通補貼的增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排3.36萬元,比上年減少1萬元,下降22.94%,主要原因是我部進一步厲行節約反對浪費,嚴格執行部機關公務接待制度,縮減公務接待費用。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費3萬元,主要用于公務車輛保險費、燃油費、過橋過路費、維修費、維護費、年審費等運行維護支出;公務用車購置未作預算安排。與上年保持不變。公務接待費0.36萬元,比上年減少1萬元,下降73.53%,主要原因是我部進一步厲行節約反對浪費,嚴格執行部機關公務接待制度,縮減公務接待費用。
三、機關運行經費安排情況
2018年,本部門機關運行經費安排126.84萬元,比上年增加12.62萬元,增長11.05%,主要原因是我部下屬事業單位于2017年轉為參公管理單位,機關運行經費由部機關統籌。其中:辦公費25萬元,印刷費13萬元,手續費0.05萬元,郵電費6.5萬元,差旅費19.2萬元,租賃費0.3萬元,工會經費3.9,公務接待費0.36萬元,公務用車運行維護費3萬元,其他交通費用47.33萬元,會議費2萬元,培訓費1萬元,勞務費2萬元,維修(護)費3.2萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排2.3萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算2.3萬元(不含涉密服務類采購預算)等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:共有車輛8輛,其中7輛已經在2015年9月的公車改革后由市財政局統一處理,剩下1輛為其他公務用車,主要用于到縣區調研和考察、到省委組織部送材料等組織事務。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門預算績效主要工作目標是:健全預算編制和執行相應的制度,加快預算資金整體支出進度;在依法依規、安全可靠的前提下,突出重點,切實抓好項目支出,力爭2018年整體目標達到100%。2018年我部績效目標公開率為100%。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
(二)部門預算:指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
(三)基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
(四)運轉性項目支出:指市級部門為履行公共管理職能,必須發生且屬于自身使用的專項性業務工作經費。
附表:2018年市委組織部部門預算公開表格(新修改).xls
信息來源:河源市委組織部
粵公網安備 44160202000112號

